強化內部審計,築牢風險防線
大象新聞記者 夏萍 通訊員 張英 馬鼕鼕
爲進一步加強內部控制,有效防範財政管理風險、業務風險和廉政風險,確保財政業務活動的合法合規性以及財政資金的安全,鄭州市金水區豐慶路街道辦事處自2018年起,堅持每年開展全面而細緻的內部審計工作。
在內部審計的過程中,豐慶路街道辦事處始終秉持着嚴謹細緻的態度,對財政業務活動的每一個環節進行了深入審查。這不僅極大地提升了工作人員的業務能力和專業素養,使其在處理財政事務時更加得心應手;同時,通過審計還及時發現了一些潛在的問題和風險點。
針對審計中發現的問題,豐慶路街道辦事處迅速行動,制定了切實有效的整改措施,並逐一落實。通過整改,進一步完善了內部控制機制,堵塞了管理漏洞,確保了財政資金的規範使用和安全運行。
在後續的工作中,豐慶路街道辦事處將繼續加強內部審計的監督和防範作用,將審計結果作爲改進工作、提升管理的重要依據。同時,還將不斷優化審計流程和方法,提高審計工作的質量和效率,爲推動街道各項工作的順利開展提供有力保障。
未來,豐慶路街道辦事處將繼續堅守初心,以更加飽滿的熱情和更加紮實的作風,推動內部審計工作不斷邁向新的臺階,爲街道的經濟社會發展貢獻更大的力量。